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加强财务内审内控 预防腐败增添新招
  四川法制网讯 2107年,内江市中区交通运输局创新工作方式,努力探索,率先在全区和全市开展行业内部审计工作,为预防腐败提供有力保障。

  市中区交通运输局紧紧围绕全区交通发展大局,切实履行内部审计的监督职能和服务职能,在健全内控机制、规范财务管理、促进廉政建设和提高经济效益等方面发挥了重要作用。

  一是创新审计工作思路和方式方法。把过去注重结果审计转变为注重过程控制审计,大大提高审计质量,规范交通资金使用,对交通建设资金进行了全程监控,力求保证审计工作的客观性、准确性、真实性。

  二是全面审计不留死角。每年对乡镇的通村公路建设、市级交通重点项目建设资金进行审计,开展了涉农资金的专项检查。同时,再对4个所属单位资产负债、财政收支预算执行等审计外,进行了八项规定执行情况、三公经费使用情况的检查,全年共开展15次财务审计。

  三是重视纠错工作。在审计组审计完成后,对各单位存在一些会计科目使用错误、凭证不够规范等问题,出具整改意见,并督促纠正,各单位2016年的错误率较2015年下降约16%,财务工作得到进一步规范。

  四是内审工作与局纪委工作相结合。强化监察力度,以局纪委牵头对重点领域进行审计,加强内部控制,预防腐败事件发生。
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